第一部分??中共黑龍江省委宣傳部基本情況
一、主要職責
(一)負責指導全省理論研究、理論學習、理論宣傳工作。
?。ǘ┴撠熞龑鐣浾摚笇?、協調省直新聞單位的工作。
?。ㄈ┴撠熤笇Аf調全省對外宣傳工作。
?。ㄋ模┴撠煆暮暧^上指導全省精神產品的生產和文化市場的管理。
?。ㄎ澹┴撠熞巹?、部署全省思想政治工作任務,調查分析全省社會各階層的思想動態,掌握輿情;會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作;負責規劃部署全省全民國防教育工作;配合省委組織部做好黨員教育工作,負責編寫黨員教育教材。
(六)受省委委托,對所屬的新聞、文化、出版和社會科學研究部門的領導干部進行考察、了解,提出任免意見,經與省委組織部和政府有關主管領導商定后,由省委組織部上報省委常委會任免。對宣傳文化系統重要崗位、重要輿論陣地領導干部的進出、任用進行考核、任免;對市地黨委宣傳部長的任免、調動提出意見;制訂全省宣傳干部培訓規劃并組織實施。
?。ㄆ撸┴撠煂ξ幕囆g、新聞出版、廣播影視業改革發展研究提出政策性建議,指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業發展。承擔省文化體制改革和發展工作領導小組辦公室日常工作。
(八)負責全省思想政治工作人員專業技術職務評審工作。
?。ň牛┴撠熖岢鋈∥幕聵I建設費分配使用計劃和監督檢查工作。
?。ㄊ┩瓿墒∥晦k的其他任務。
二、內設機構
根據上述職責,省委宣傳部(部機關)內設10個職能處(室),分別是:辦公室、政策法規研究室、理論處、新聞處、出版處、文藝處、宣傳教育處、教體衛處、干部處、機關黨委。
三、部門決算編報范圍
2015年納入省委宣傳部省本級部門決算管理的有部機關及直屬8個行政、事業單位,明細如下:
序號 |
單???????位 |
單位性質 |
1 |
省委宣傳部(部機關) |
行政 |
2 |
省委對外宣傳辦公室(省政府新聞辦公室) |
行政 |
3 |
省精神文明建設辦公室 |
行政 |
4 |
省委機關資料室 |
事業 |
5 |
省愛國主義教育中心 |
事業 |
6 |
黑龍江東北網絡臺 |
事業 |
7 |
省文化體制改革和發展領導小組辦公室 |
事業 |
8 |
省委講師團 |
事業 |
9 |
省新聞工作者協會 |
群團 |
?
第二部分??中共黑龍江省委宣傳部2015年部門決算表
收入支出決算總表 |
||||||
公開01表 |
||||||
部門:中共黑龍江省委宣傳部 |
? | ? |
單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
項??? 目 |
行次 |
決算數 |
項??? 目 |
行次 |
決算數 |
|
欄??? 次 |
? |
1 |
欄??? 次 |
? |
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
14584.38 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
5428.25 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
? |
二、外交支出 |
15 |
? | |
三、事業收入 |
3 |
? |
三、國防支出 |
16 |
? | |
四、經營收入 |
4 |
? |
四、公共安全支出 |
17 |
? | |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
? |
五、教育支出 |
18 |
? | |
六、其他收入 |
6 |
1055.22 |
六、科學技術支出 |
19 |
? | |
? |
7 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
20 |
4132.75 |
|
? |
8 |
? |
八、社會保障和就業支出 |
21 |
363.32 |
|
? |
9 |
? |
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
22 |
179.35 |
|
? |
10 |
? |
... |
23 |
? | |
? |
11 |
? |
十九、住房保障支出 |
24 |
343.71 |
|
? |
12 |
? |
二十一、其他支出 |
25 |
4443.57 |
|
本年收入合計 |
13 |
15639.60 |
本年支出合計 |
26 |
14890.95 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
14 |
? |
結余分配 |
27 |
? | |
年初結轉和結余 |
15 |
366.66 |
年末結轉和結余 |
28 |
1115.31 |
|
? |
16 |
? | ? |
29 |
? | |
合計 |
17 |
16006.26 |
合計 |
30 |
16006.26 |
|
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
?
收入決算表 |
|||||||||
公開02表 |
|||||||||
部門:中共黑龍江省委宣傳部 |
單位:萬元 |
||||||||
項??? 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 15,639.60 | 14584.38 | 1055.22 | ||||||
201 | 一般公共服務支出 | 6,175.87 | 5120.65 | 1055.22 | |||||
20113 | 商貿事務 | 494.17 | 494.17 | ||||||
2011308 | ? 招商引資 | 414.17 | 414.17 | ||||||
2011399 | ? 其他商貿事務支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||
20129 | 群眾團體事務 | 84.26 | 62.44 | 21.82 | |||||
2012901 | ? 行政運行 | 62.44 | 62.44 | ||||||
2012999 | ? 其他群眾團體事務支出 | 21.82 | 21.82 | ||||||
20133 | 宣傳事務 | 5,597.43 | 4,564.03 | 1033.40 | |||||
2013301 | ? 行政運行 | 1,340.78 | 1,340.25 | 0.53 | |||||
2013302 | ? 一般行政管理事務 | 3,962.28 | 2,929.43 | 1032.85 | |||||
2013350 | ? 事業運行 | 157.41 | 157.39 | 0.02 | |||||
2013399 | ? 其他宣傳事務支出 | 136.96 | 136.96 | ||||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 4,121.10 | 4,121.10 | ||||||
20701 | 文化 | 0.16 | 0.16 | ||||||
2070199 | ? 其他文化支出 | 0.16 | 0.16 | ||||||
20702 | 文物 | 119.98 | 119.98 | ||||||
2070204 | 文物保護 | 119.98 | 119.98 | ||||||
20705 | 新聞出版 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
2070505 | 出版發行 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 2,000.97 | 2,000.96 | ||||||
2079903 | ? 文化產業發展專項支出 | 193.65 | 193.65 | ||||||
2079999 | ? 其他文化體育與傳媒支出 | 1,807.31 | 1,807.31 | ||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 363.32 | 363.32 | ||||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 363.32 | 363.32 | ||||||
2080504 | ? 未歸口管理的行政單位離退休 | 363.32 | 363.32 | ||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 179.35 | 179.35 | ||||||
21005 | 醫療保障 | 179.35 | 179.35 | ||||||
2100501 | ? 行政單位醫療 | 119.02 | 119.02 | ||||||
2100502 | ? 事業單位醫療 | 8.18 | 8.18 | ||||||
2100503 | ? 公務員醫療補助 | 52.15 | 52.15 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 336.39 | 336.39 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 336.39 | 336.39 | ||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 136.55 | 136.55 | ||||||
2210202 | ? 提租補貼 | 189.48 | 189.48 | ||||||
2210203 | ? 購房補貼 | 10.36 | 10.36 | ||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
22201 | 糧油事務 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2220115 | ? 糧食風險基金 | 20.00 | 20.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 4,443.57 | 4,443.57 | ||||||
22960 | 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 4,419.17 | 4,419.17 | ||||||
2296004 | ? 用于教育事業的彩票公益金支出 | 4,419.17 | 4,419.17 | ||||||
22999 | 其他支出 | 24.40 | 24.40 | ||||||
2299901 | ? 其他支出 | 24.40 | 24.40 | ||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
?
支出決算表 |
||||||||
公開03表 |
||||||||
部門:中共黑龍江省委宣傳部 |
單位:萬元 |
|||||||
項??? 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 14,890.95 | 2,436.92 | 12,454.03 | |||||
201 | 一般公共服務支出 | 5,428.25 | 1,550.54 | 3,877.71 | ||||
20113 | 商貿事務 | 494.17 | 494.17 | |||||
2011308 | ? 招商引資 | 414.17 | 414.17 | |||||
2011399 | ? 其他商貿事務支出 | 80.00 | 80.00 | |||||
20129 | 群眾團體事務 | 84.26 | 84.26 | |||||
2012901 | ? 行政運行 | 62.45 | 62.45 | |||||
2012999 | ? 其他群眾團體事務支出 | 21.82 | 21.82 | |||||
20133 | 宣傳事務 | 4,849.81 | 1,466.28 | 3,383.53 | ||||
2013301 | ? 行政運行 | 1,340.78 | 1,339.98 | 0.80 | ||||
2013302 | ? 一般行政管理事務 | 3,214.66 | 3,214.66 | |||||
2013350 | ? 事業運行 | 157.41 | 126.30 | 31.11 | ||||
2013399 | ? 其他宣傳事務支出 | 136.96 | 136.96 | |||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 4,132.75 | 4,132.75 | |||||
20701 | 文化 | 0.16 | 0.16 | |||||
2070199 | ? 其他文化支出 | 0.16 | 0.16 | |||||
20702 | 文物 | 119.98 | 119.98 | |||||
2070204 | 文物保護 | 119.98 | 119.98 | |||||
20705 | 新聞出版 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
2070505 | 出版發行 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 2,012.61 | 2,012.61 | |||||
2079903 | ? 文化產業發展專項支出 | 193.65 | 193.65 | |||||
2079999 | ? 其他文化體育與傳媒支出 | 1,818.96 | 1,818.96 | |||||
208 | 社會保障和就業支出 | 363.32 | 363.32 | |||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 363.32 | 363.32 | |||||
2080504 | ? 未歸口管理的行政單位離退休 | 363.32 | 363.32 | |||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 179.35 | 179.35 | |||||
21005 | 醫療保障 | 179.35 | 179.35 | |||||
2100501 | ? 行政單位醫療 | 119.02 | 119.02 | |||||
2100502 | ? 事業單位醫療 | 8.18 | 8.18 | |||||
2100503 | ? 公務員醫療補助 | 52.15 | 52.15 | |||||
221 | 住房保障支出 | 343.71 | 343.71 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 343.71 | 343.71 | |||||
2210201 | ? 住房公積金 | 143.87 | 143.87 | |||||
2210202 | ? 提租補貼 | 189.48 | 189.48 | |||||
2210203 | ? 購房補貼 | 10.36 | 10.36 | |||||
229 | 其他支出 | 4,443.57 | 4,443.57 | |||||
22960 | 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 4,419.17 | 4,419.17 | |||||
2296004 | ? 用于教育事業的彩票公益金支出 | 4,419.17 | 4,419.17 | |||||
22999 | 其他支出 | 24.40 | 24.40 | |||||
2299901 | ? 其他支出 | 24.40 | 24.40 | |||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
?
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
公開04表 |
|||||||
部門:中共黑龍江省委宣傳部 |
單位:萬元 |
||||||
收入 | 支出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 金額 | 項??? 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 10165.21 | 一、一般公共服務支出 | 15 | 5120.65 | 5120.65 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 4419.17 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、國防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科學技術支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 21 | 4132.75 | 4132.75 | |||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 22 | 363.32 | 363.32 | |||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 23 | 179.35 | 179.35 | |||
10 | ??????????? ... | 24 | |||||
11 | 十九、住房保障支出 | 25 | 343.71 | 343.71 | |||
12 | 二十一、其他支出 | 26 | 4443.57 | 24.4 | 4419.17 | ||
本年收入合計 | 13 | 14584.38 | 本年支出合計 | 27 | 14583.35 | 10164.18 | 4419.17 |
年初財政撥款結轉和結余 | 14 | 27.33 | 年末結轉和結余 | 28 | 28.36 | 28.36 | |
????? 一般公共預算財政撥款 | 15 | 27.33 | 29 | ||||
??????? 政府性基金預算財政撥款 | 16 | 30 | |||||
17 | 31 | ||||||
合計 | 18 | 14611.71 | 合計 | 32 | 14611.71 | 10192.54 | 4419.17 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
?
公開05表 |
|||||
部門:中共黑龍江省委宣傳部 |
單位:萬元 |
||||
項 ???目 | 本年支出合計 | 基本支出?? | 項目支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 |
10,164.18 |
2,414.55 |
7,749.63 |
||
201 | 一般公共服務支出 | 5,120.65 | 1,528.17 | 3,592.48 | |
20113 | 商貿事務 | 494.17 | 494.17 | ||
2011308 | ? 招商引資 | 414.17 | 414.17 | ||
2011399 | ? 其他商貿事務支出 | 80.00 | 80.00 | ||
20129 | 群眾團體事務 | 62.45 | 62.45 | ||
2012901 | ? 行政運行 | 62.45 | 62.45 | ||
20133 | 宣傳事務 | 4,564.03 | 1,465.72 | 3,098.31 | |
2013301 | ? 行政運行 | 1,340.26 | 1,339.45 | 0.81 | |
2013302 | ? 一般行政管理事務 | 2,929.42 | 2,929.42 | ||
2013350 | ? 事業運行 | 157.39 | 126.27 | 31.12 | |
2013399 | ? 其他宣傳事務支出 | 136.96 | 136.96 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 4132.75 | 4132.75 | ||
20701 | 文化 | 0.16 | 0.16 | ||
2070199 | ? 其他文化支出 | 0.16 | 0.16 | ||
20702 | 文物 | 119.98 | 119.98 | ||
2070204 | 文物保護 | 119.98 | 119.98 | ||
20705 | 新聞出版 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
2070505 | 出版發行 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 2,012.61 | 2,012.61 | ||
2079903 | ? 文化產業發展專項支出 | 193.65 | 193.65 | ||
2079999 | ? 其他文化體育與傳媒支出 | 1,818.96 | 1,818.96 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 363.32 | 363.32 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 363.32 | 363.32 | ||
2080504 | ? 未歸口管理的行政單位離退休 | 363.32 | 363.32 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 179.35 | 179.35 | ||
21005 | 醫療保障 | 179.35 | 179.35 | ||
2100501 | ? 行政單位醫療 | 119.02 | 119.02 | ||
2100502 | ? 事業單位醫療 | 8.18 | 8.18 | ||
2100503 | ? 公務員醫療補助 | 52.15 | 52.15 | ||
221 | 住房保障支出 | 343.71 | 343.71 | ||
22102 | 住房改革支出 | 343.71 | 343.71 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 143.87 | 143.87 | ||
2210202 | ? 提租補貼 | 189.48 | 189.48 | ||
2210203 | ? 購房補貼 | 10.36 | 10.36 | ||
229 | 其他支出 | 24.40 | 24.40 | ||
22999 | 其他支出 | 24.40 | 24.40 | ||
2299901 | ? 其他支出 | 24.40 | 24.40 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
?
公開06表 |
|||||
部門:中共黑龍江省委宣傳部 |
單位:萬元 |
||||
項 ???目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 2,414.55 | 2,100.66 | 313.89 | ||
301 | 工資福利支出 | 1,382.10 | 1,382.10 | ||
30101 | 基本工資 | 459.26 | 459.26 | ||
30102 | 津貼補貼 | 510.07 | 510.07 | ||
30103 | 獎金 | 229.51 | 229.51 | ||
30104 | 社會保障繳費 | 179.55 | 179.55 | ||
30108 | 其他工資福利支出 | 3.71 | 3.71 | ||
302 | 商品和服務支出 | 313.89 | 313.89 | ||
30201 | 辦公費 | 32.20 | 32.20 | ||
30202 | 印刷費 | 1.57 | 1.57 | ||
30204 | 手續費 | 0.31 | 0.31 | ||
30205 | 水費 | 2.10 | 2.10 | ||
30206 | 電費 | 17.50 | 17.50 | ||
30207 | 郵電費 | 24.49 | 24.49 | ||
30208 | 取暖費 | 77.58 | 77.58 | ||
30209 | 物業管理費 | 7.53 | 7.53 | ||
30210 | 差旅費 | 53.51 | 53.51 | ||
30212 | 維修(護)費 | 1.96 | 1.96 | ||
30215 | 培訓費 | 3.49 | 3.49 | ||
30220 | 勞務費 | 11.42 | 11.42 | ||
30222 | 工會經費 | 16.16 | 16.16 | ||
30224 | 公務用車運行維護費 | 42.39 | 42.39 | ||
30225 | 其他交通費用 | 4.17 | 4.17 | ||
30227 | 其他商品和服務支出 | 17.51 | 17.51 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 718.56 | 718.56 | ||
30301 | 離休費 | 61.55 | 61.55 | ||
30302 | 退休費 | 311.02 | 311.02 | ||
30311 | 住房公積金 | 143.87 | 143.87 | ||
30312 | 提租補貼 | 189.48 | 189.48 | ||
30313 | 購房補貼 | 10.36 | 10.36 | ||
30314 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 2.28 | 2.28 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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公開07表 |
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部門:中共黑龍江省委宣傳部 |
單位:萬元 |
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2015年度預算數 | 2015年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
178.99 | 0 | 155.84 | 0 | 155.84 | 23.15 | 143 | 10 | 110.27 | 0 | 110.27 | 22.75 |
注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
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公開08表 |
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部門:中共黑龍江省委宣傳部 |
單位:萬元 |
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項 ???目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出?? | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 4,419.17 | 4,419.17 | 4,419.17 | |||||
229 | 其他支出 | 4,419.17 | 4,419.17 | 4,419.17 | ||||
22960 | 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 4,419.17 | 4,419.17 | 4,419.17 | ||||
2296004 | ? 用于教育事業的彩票公益金支出 | 4,419.17 | 4,419.17 | 4,419.17 | ||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
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第三部分??中共黑龍江省委宣傳部決算情況說明
?。ㄒ唬?015年收入支出總體情況說明
1、收入總計16006.26萬元
中共黑龍江省委宣傳部2015年度總收入16006.26萬元,其中本年收入15639.60萬元。2015年本年收入比2014年本年收入增長6968.48萬元,同比增長80.36%,增長的主要原因是項目增加,如:政府性基金財政撥款增加4052萬元,用于第四批和第五批鄉村學校少年宮建設;中宣部新增撥款816萬元,用于我省“貧困地區村綜合文化服務中心示范工程”項目等,具體情況如下:
(1)財政撥款收入14584.38萬元。系當年從省財政取得的資金。
?。?)其他收入1055.22萬元。系在財政撥款、事業收入、經營收入之外取得的收入,如:中宣部下撥的“市縣雙服務獎金”、“貧困地區村綜合文化服務中心示范工程”收入等。
?。?)年初結轉和結余366.66萬元。系以前年度支出尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。包括上年度財政撥款結轉和結余、上年度其他收入結轉資金。
2、支出總計16006.26萬元
中共黑龍江省委宣傳部2015年總支出16006.26萬元,其中本年支出14890.95萬元,2015年本年支出較2014年本年支出增長6389.57萬元,同比增長75.16%,支出增長的主要原因是項目增加,如:增加第四批第五批鄉村學校少年宮建設支出4419.17萬元等,支出具體情況如下:
(1)一般公共服務支出(類)5428.25萬元,主要用于整個部門日常工作的運轉、為完成中央和省委省政府安排的任務開展的一系列活動、全省思想政治工作建設以及資助全省哲學社會科學研究規劃項目。
(2)文化體育與傳媒支出(類)4132.75萬元,主要用于全省文藝精品創作、文化體制改革、文明城鄉建設、社會主義精神文明建設、思想道德建設及文化建設等。
?。?)社會保障和就業支出(類)363.32萬元,主要用于整個部門離退休人員的工資支出。
(4)醫療衛生及計劃生育支出(類)179.35萬元,主要用于整個部門按國家政策規定為職工繳納的醫療保險支出。
?。?)住房保障支出(類)343.71萬元,主要用于按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金、發放提租補貼和購房補貼等住房改革方面的支出。
(6)其他保障支出(類)4443.57萬元,主要是政府性基金第四批第五批鄉村學校少年宮建設支出。
?。?)年末結轉和結余1115.31萬元,系按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。包括財政撥款結轉和結余資金、其他收入結轉資金。
?。ǘ?015年一般公共預算財政撥款支出情況說明
中共黑龍江省委宣傳部2015年一般公共預算財政撥款支出10164.18萬元,支出具體情況如下:
1、一般公共服務支出(類)5120.65萬元,比2015年初部門預算數增加777.54萬元,增加的原因主要是年度中臨時追加了項目經費以及按我省相關政策追加的調資經費。
(1)商貿事務(款)財政撥款支出494.17萬元。其中:招商引資(項)414.17萬元,其他商貿事務支出(項)80萬元。年度中臨時追加項目第十一屆深圳文博會、中國龍江時尚文化展、第十屆龍江文博會、綠色食品推廣專項、龍江之夜活動、2015年黑龍江香港經貿交流活動經費等。
?。?)群眾團體事務(款)財政撥款支出62.45萬元,其中:行政運行(項)62.45萬元,用于參公單位黑龍江省新聞工作者協會職工工資及日常運轉支出。
?。?)宣傳事務(款)4564.03萬元,其中:行政運行(項)1340.26萬元,用于3個行政單位131人的人員支出及日常運作支出。一般行政管理(項)2929.42萬元,用于3個行政單位開展專項活動支出。事業運行(項)157.39萬元,用于事業單位5個事業單位30人的人員支出及日常運作支出。其他宣傳事務支出(項)136.96萬元,主要用于事業單位開展專項活動支出。
2、文化體育與傳媒支出(類)4132.75萬元。2015年初此類支出無預算,原因是此類支出包括文化事業建設費、文藝精品引導資金、文化產業發展專項資金等省級重點項目資金,不納入年初部門預算,在年度中由資金分配部門分配后追加到各使用部門。主要用于我省文化事業建設、文化體制改革和文藝精品創作等。具體包括:文化(款)其他文化支出(項)0.16萬元;文物(款)文物保護(項)119.98萬元;新聞出版(款)出版發行(項)2000萬元,用于全省黨報黨刊的訂閱;其他文化體育與傳媒支出(款)2012.61萬元,用于文化產業發展項目、全省宣傳文化人才的培訓、全省十佳新聞工作者、十佳文藝工作者的評選、全省十佳文藝獎評選等文化事業建設項目。
3、社會保障和就業支出(類)363.32萬元,主要用于部門離退休人員工資支出,其中:行政事業離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休人員支出(項)363.32萬元,比2015年年初部門預算增加62.8萬元,主要原因是按我省相關政策規定調整離退休人員工資支出。
4、醫療衛生與計劃生育支出(類)179.35萬元,主要用于給部門職工繳納醫療保險支出,其中:醫療保障(款)179.35萬元。行政單位醫療(項)119.02萬元、事業單位醫療(項)8.18萬元、公務員醫療補助(項)52.15萬元。比2015年年初部門預算增加19.31萬元。增長的原因是新調入人員增加醫保支出和醫療保險調整基數增加支出。
5、住房保障支出(類)343.71萬元,主要用于部門職工住房公積金、住房補貼和購房補貼。其中:住房改革支出(款)343.71萬元,住房公積金(項)143.87萬元、提租補貼(項)189.48萬元、購房補貼(項)10.36萬元。比2015年年初部門預算增加54.88萬元,增加原因是新調入人員增加公積金和提租補貼支出和公積金與提租補貼調整基數增加支出。
6、其他支出(類)24.40萬元,主要用于行政單位省級精神文明建設標兵單位獎勵支出。其中:其他支出(款)其他支出(項)24.40萬元,此項支出2015年年初無預算,屬年度中臨時追加項目。
?。ㄈ?015年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
“三公”經費是指本部門(包括行政單位、事業單位和參公單位)通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。具體情況如下:
1、“三公”經費2015年決算數與2015年初部門預算數情況說明
2015年年初部門預算178.99萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行及維護費155.84萬元,公務接待費23.15萬元。2015年實際支出143萬元,其中:”因公出國(境)費10萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行及維護費110.27萬元,公務接待費22.75萬元??傮w來看,實際支出比預算安排減少35.99萬元,減少20.11%。
2、“三公”經費2015年決算數與上年決算數情況說明
2015年決算數143萬元,其中:因公出國(境)費10萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行及維護費110.27萬元,公務接待費22.75萬元。2014年決算數180.4萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行及維護費154.32萬元,公務接待費26.08萬元。2015年實際支出“三公經費”比2014年實際支出“三公經費”減少37.4萬元,減少20.73%。
2015年我部門進一步認真貫徹落實中央八項規定及我省有關文件精神,強化“三公”經費預算管理,明確責任主體,完善規章制度,規范支出審批程序。本著厲行勤儉節約,講求務實高效的原則,從嚴控制“三公經費”支出。
2015年末我部門公務用車14輛,其中:部機關公務車輛8輛,下屬單位公務車輛6輛。2015年度本部門使用公共預算財政撥款安排出國(境)團組1個,組織龍江絲路帶新聞媒體記者赴俄羅斯進行項目調研考察。2015年度本部門國內公務接待32批次277人。公務接待的批次及人數比上年有所增加,但是經費支出少于去年。
(四)2015年政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
中共黑龍江省委宣傳部2015年度收入政府性基金預算財政撥款4419.17萬元,支出4419.17萬元,主要用于第四批第五批鄉村學校少年宮建設支出。
?。ㄎ澹?015年其他重要事項情況說明
1、機關運行經費支出情況說明
2015年本部門機關運行經費支出291.44萬元,比2014年 減少53.01萬元,降低15.39%。主要原因是我部門本著厲行勤儉節約的原則,加強資金預算管理,嚴格資金使用審批程序,減少不必要的支出,避免浪費。
2、政府采購支出說明
2015年本部門政府采購支出總額7411.95萬元,其中:政府采購貨物支出4940.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府購買服務支出2471.22萬元。
3、國有資產占用情況說明
截至2015年12月31日,本部門共有車輛14輛,其中,部級領導干部用車1輛、一般公務用車13輛。本部門無單位價值200萬元以上大型設備。
4、預算績效管理工作開展情況說明
2015年我部門納入績效評價管理的項目兩個,分別是“思想政治工作專項”和“省哲學社會科學研究規劃專項”。目前兩個項目均按照年初計劃完成?!八枷胝喂ぷ鲗m棥表椖康拈_展,為貫徹落實總書記”基層思想政治工作要不斷加強“的重要指示,通過切實有效的實際舉措,不斷增強廣大干部群眾的道路自信、理論自信、制度自信、切實凝聚起龍江人民干事創業的精氣神,為龍江奮力走出全面振興新路子提供有力思想保證?!笆≌軐W社會科學研究規劃專項”項目的開展,匯聚了各方社科資源,結合龍江發展實際,不斷推出研究成果,為省委省政府科學決策提供了科學依據和有力支撐。
第四部分??名詞解釋
根據《2015年政府收支分類科目》對中共黑龍江省委宣傳部2015年省本級部門決算及“三公”經費支出情況中相關名詞解釋如下:
一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、政府性基金:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
三、一般公共服務(類)宣傳事務(款):反映中國共產黨宣傳部門的支出。
四、一般公共服務(類)群眾團體事務(款):反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織等方面的支出。
五、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
六、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
七、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
八、其他宣傳事務支出:反映其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。
九、商貿事務(類)招商引資(款):反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。
十、文化體育與傳媒(類)文化(款):反映政府用于公用文化設施、藝術表演團體及文化藝術活動等方面的支出。
十一、文化體育與傳媒(類)文物(款):反映文物保護和管理等方面的支出。
十二、文化體育與傳媒(類)其他文化事業費安排的支出(款):反映用文化事業建設費安排的支出。
十三、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款):反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。
十四、?社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
十五、?未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
十六、?醫療衛生(類)醫療保障(款):反映用于醫療保障方面的支出。
十七、行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
十八、事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
十九、公務員醫療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出
二十一、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
二十二、提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
二十三、購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放用于購買住房的補貼。
二十四、其他支出(類)彩票公益金安排支出(款):反映彩票公益安排的支出。
二十五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
二十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
二十七、“三公”經費:?納入省財政預決算管理的“三公”經費指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
二十八、機關運行經費:指為保障行政單位(含實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。
責任編輯:張宇
審核:劉海龍
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